Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/6264
Título : | Auditoría Integral al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La Candelaria, del cantón Penipe, provincia de Chimborazo, período 2014 |
Autor : | Suica Lliquin, Marcia Viviana |
Director(es): | Robalino, Alberto Patricio |
Tribunal (Tesis): | Arias González, Iván Patricio |
Palabras claves : | AUDITORÍA INTEGRAL;CONTROL INTERNO;COSO I;SECTOR PÚBLICO;GESTIÓN OPERATIVA;LA CANDELARIA (PARROQUIA);PENIPE (CANTÓN) |
Fecha de publicación : | 19-ene-2017 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Suica Lliquin, Marcia Viviana. (2017). Auditoría Integral al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La Candelaria, del cantón Penipe, provincia de Chimborazo, período 2014. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFADE;82T00700 |
Abstract : | In this research an integral audit was carried out to the Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural la Candelaria, with an effective tool that serves for the improvement of the administrative, financial, regulatory compliance and decision making process, for its development, internal control questionnaires were carried out through the application of the method COSO I for entities, public sector and legal entities governed by private law that dispose of public refusals, with which to determine the level of confidence and risk of internal control, indicators were used to evaluate the operational management, in addition the financial audit of management, obtaining the sufficient and competent evidence that determined the existence of deficiencies and weaknesses in the administration of the entity which were detailed through the findings and communicated to the entity in a timely manner, finally the conclusions and recommendations established in the audit report integral issued with the purpose of implementing corrective actions to the deficiencies and weaknesses found in the evaluation of internal control and execution, it is recommended to improve the operational, administrative, financial and compliance management of current regulations that allows timely decision making. |
Resumen : | En la presente investigación se realizó una Auditoria integral al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural la Candelaria, con una herramienta efectiva que sirve para el mejoramiento de la gestión administrativa, financiera, cumplimiento de la normativa y la toma de decisiones, para su desarrollo se realizó cuestionarios de control interno mediante la aplicación del método COSO I, para entidades, organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, con la cual se determine el nivel de confianza y riesgo de control interno, se utilizó indicadores para evaluar la gestión operativa, además auditoría financiera de gestión, cumplimiento obteniendo la evidencia suficiente y competente que determino la existencia de deficiencias y debilidades en la administración de la entidad las mismas que fueron detalladas a través de los hallazgos y comunicados oportunamente a la entidad finalmente se emite las conclusiones y recomendaciones establecidas en el informe de auditoría integral emitidas con el propósito de implementar las acciones correctivas a las deficiencias y debilidades encontradas en la evaluación de control interno y ejecución se recomienda mejorar la gestión operativa, administrativa, financiera y de cumplimiento de normas vigentes que permita una oportuna toma de decisiones. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/6264 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Contabilidad y Auditoría; Licenciado/a en Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
82T00700.pdf | 14,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.