Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/5499
Título : | Auditoría de gestión al departamento de tesorería del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Guamote provincia de Chimborazo, período 2013 |
Autor : | Copa Condo, Luz Jimena |
Director(es): | Esparza Moreno, Sergio Saúl |
Tribunal (Tesis): | Gaibor, Javier Lenín |
Palabras claves : | AUDITORÍA DE GESTIÓN;DEPARTAMENTO DE TESORERÍA;GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO;GESTIÓN FINANCIERA;CONTROL INTERNO;TOMA DE DECISIONES;GUAMOTE (CANTÓN);CHIMBORAZO (PROVINCIA) |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Copa Condo, Luz Jimena. (2015). Auditoría de gestión al departamento de tesorería del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Guamote provincia de Chimborazo, período 2013. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFADE;82T00405 |
Abstract : | This research is a Management Audit for the Municipality of Guamote treasury department, Chimborazo province, during 2013 in order to measure the economy and efficiency in the management of resources, processes and activities. The management Audit is made up by four stages, they are: preliminary information which was obtained in the Municipality by means of surveys for the directory members and personnel in charge of ñnances, this allowed making the preliminary report with its respective conclusions and recommendations, so that the authorities can have a right decision making. The second stage has to do with the internal control evaluation which was carried out by means of questionnaires related with COSO I and COSO II internal control methods and 403 internal control norm, this allowed determining the level of self- assurance and risk levels, in addition the internal control report with its respective conclusions and recommendations was done. The third stage has to do with the findings, taking into account its attributes determining the weaknesses affecting the goals achievement, purposes, management, and effective fulfillment of institutional activities. The results were obtained through a final report with its conclusions and recommendations determined during the internal control evaluation so the directory members make decision contributing with the goals, community goods. |
Resumen : | El presente tema de investigación es una Auditoría de Gestión al departamento de tesorería del GAD Municipal del Cantón Guamote, provincia de Chimborazo, período 2013, con el propósito de medir el grado de economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos procesos y actividades. La Auditoría de Gestión está estructurada por las cuatro fases, conocimiento preliminar, donde se visitó las instalaciones de la municipalidad, mediante las encuestas aplicadas a los directivos y servidores de la gestión financiera, lo cual permitió elaborar el informe preliminar con sus respectivas conclusiones y recomendaciones para que las autoridades puedan tomar decisiones. Evaluación del control interno, para lo cual se realizó los cuestionarios con respecto a los componentes del control interno método COSO I y COSO II, y la norma del control interno 403, lo cual permitió determinar el nivel de confianza y el nivel de riesgo, además se estableció el informe del control interno con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. Desarrollo de los hallazgos, considerando sus cuatro atributos lo que permitió determinar las debilidades que afectan a la consecución de los objetivos, metas, gestión y el desarrollo eficiente de las actividades de la institución. La comunicación de los resultados, mediante el informe final con sus respectivas conclusiones y recomendaciones determinadas durante la evaluación del control interno para que los directivos puedan tomar decisiones que contribuyan al logro de los objetivos, metas establecidas y bienes de la comunidad. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/5499 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Contabilidad y Auditoría; Licenciado/a en Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
82T00405.pdf | 4,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.