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Título : Diseño de un modelo de sistema de control interno fundamentado en el marco de referencia coso II, para la cooperativa “Manuela León”
Autor : Yambay Anilema, Oscar Ivan
Director(es): Veloz Navarrete, . Carlos Fernando
Tribunal (Tesis): Cabezas Arévalo, Leonardo Efraín
Palabras claves : CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;COOPERATIVA;MITIGACIÓN DE RIESGO;SISTEMA DE CONTROL INTERNO;EVALUACIÓN DE RIESGOS
Fecha de publicación : 28-oct-2022
Editorial : Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
Citación : Yambay Anilema, Oscar Ivan. (2022). Diseño de un modelo de sistema de control interno fundamentado en el marco de referencia coso II, para la cooperativa “Manuela León”. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba
Identificador : UDCTFADE;12T01638
Abstract : The objective of the research work was to design a system for the internal control of the area applying the COSO II model in "Manuela León" Cooperative. The study was carried out by means of a descriptive methodology, using scientific methods of analysis and synthesis and deductive methods, with a mixed approach. Techniques were applied to collect information through interviews and surveys, as well as the use of a questionnaire that allowed the identification of the main problems in the portfolio department. The research determined the theoretical and conceptual foundations associated with internal controls in companies, in order to subsequently diagnose the current internal control of the credit area. In relation to the findings obtained, it was possible to detect a low level of confidence in the components, showing as consequences high levels of risk in all components and subcomponents of COSO II, which evidences the lack of internal controls in this portfolio area. Finally, it is concluded that the inadequacies found are the representation of the deterioration observed, which should be given the highest attention as it is an opportunity to strengthen the internal control systems, with the purpose of complying with the institutional objectives
Resumen : La investigación planteo como objetivo diseñar un sistema para el control interno del área aplicando modelo COSO II en la Cooperativa “Manuela León”. El estudio se realizó mediante una metodología de carácter descriptivo, empleando métodos científicos de análisis y síntesis y deductivos, con un tipo de enfoque mixto. Se aplicaron técnicas para recopilar la información, a través de la entrevista y encuesta, así como el uso del cuestionario que permitieron la identificación de las principales problemáticas en el departamento de cartera. En la investigación se determinaron los fundamentos teóricos y conceptuales asociados a los controles internos en las empresas, para posteriormente realizar un diagnóstico del control interno actual del área crediticia, en relación a los hallazgos obtenidos se pudo detectar un nivel de confianza bajo en los componentes, mostrando como consecuencias niveles altos de riesgo, en todos los componentes y subcomponentes del COSO II, lo que evidencia la carencia de que existan controles internos en esta área de cartera. Finalmente, se concluye que las insuficiencias encontradas son la representación del deterioro observado al cual se le debe prestar suma atención por cuanto es una oportunidad para el fortalecimiento de los sistemas de controles internos, con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos institucionales
URI : http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/18322
Aparece en las colecciones: Ingeniero de Empresas; Licenciado/a de Empresas

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