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http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16771
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.advisor | Falconí Tello, María Auxiliadora | - |
dc.contributor.author | Merino Mancero, Fátima Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-12T21:01:03Z | - |
dc.date.available | 2022-09-12T21:01:03Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-28 | - |
dc.identifier.citation | Merino Mancero, Fátima Elizabeth. (2022). Auditoría integral al Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial rural San Antonio de Bayushig, período 2019. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16771 | - |
dc.description | La auditoría integral al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Antonio de Bayushig, periodo 2019, se efectuó para determinar la razonabilidad de los estados financieros, la medición del nivel de uso y aplicación de los recursos bajo parámetros de eficiencia, eficacia y economía; y el establecimiento del grado de cumplimiento de la normativa legal vigente tanto interna como externa. Se utilizó técnicas de investigación como la observación; cuestionarios de control interno. En la auditoría financiera se detectó que los ingresos recibidos por concepto de aportes del GADPR no han sido depositados de manera inmediata. En la auditoría de gestión la entidad recluta el personal inobservando la Norma de Control Interno Para el Sector Público Administración del talento humano 407-03. Como conclusión se emitió el informe de Auditoría Integral, en el que se indica las debilidades con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. Se recomienda a la encargada de llevar la contabilidad realizar conciliaciones bancarias, por lo menos una vez al mes, sobre los movimientos financieros realizados por el GADPR. Al presidente cumplir con los objetivos y metas establecidas en el Plan Operativo Anual con la finalidad de cumplir con los mandantes y realizar un seguimiento continuo de los programas y planes. | es_ES |
dc.description.abstract | The comprehensive audit of the Autonomous Decentralized Rural Parish Government of San Antonio de Bayushig, period 2019, was carried out to determine the reasonableness of the financial statements, the measurement of the level of use and application of resources under parameters of efficiency, effectiveness and economy; and the establishment of the degree of compliance with current legal regulations, both internal and external. Research techniques such as observation were used; internal control questionnaires. In the financial audit it was detected that the income received from GADPR contributions has not been deposited immediately. In the management audit, the entity recruits personnel without observing the Internal Control Standard for the Public Sector Administration of human talent 407-03. As a conclusion, the Comprehensive Audit report was issued, indicating the weaknesses with their respective conclusions and recommendations. The person in charge of keeping the accounts is recommended to carry out bank reconciliations, at least once a month, on the financial movements made by the GADPR. To the president, comply with the objectives and goals established in the Annual Operating Plan in order to comply with the constituents and carry out continuous monitoring of the programs and plans. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;82T01303 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | es_ES |
dc.subject | AUDITORÍA FINANCIERA | es_ES |
dc.subject | AUDITORÍA DE GESTIÓN | es_ES |
dc.subject | CONTROL INTERNO | es_ES |
dc.subject | COSO I | es_ES |
dc.subject | NIVEL DE RIESGO | es_ES |
dc.subject | ARCHIVO PERMANENTE | es_ES |
dc.subject | PENIPE (CANTÓN) | es_ES |
dc.title | Auditoría integral al Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial rural San Antonio de Bayushig, período 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Procel Silva, María Alexandra | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Contabilidad y Auditoría; Licenciado/a en Contabilidad y Auditoría |
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Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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