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Título : Auditoría financiera a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Unidad Educativa “Carlos Cisneros”, del cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, período 2018
Autor : Orozco Rodríguez, Kevin Alejandro
Director(es): Robalino, Alberto Patricio
Tribunal (Tesis): Gaibor, Javier Lenin
Palabras claves : CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;CONTROL INTERNO;AUDITORÍA;COOPERATIVA;ESTADOS FINANCIEROS;TOMA DE DECISIONES
Fecha de publicación : 24-ago-2021
Editorial : Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
Citación : Orozco Rodríguez, Kevin Alejandro. (2021). Auditoría financiera a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Unidad Educativa “Carlos Cisneros”, del cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, período 2018. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba.
Identificador : UDCTFADE;82T01140
Abstract : The main objective of this research was to carry out an Audit of the Financial Statements of the Cooperativa de Ahorro y Crédito Unidad Educativa "Carlos Cisneros” from Riobamba canton, Chimborazo province during 2018. This study involves the different phases of the audit process and, subsequently, they facilitate the issuance of the audit report with their respective conclusions and recommendations on the reasonableness of the financial statements. Firstly, a preliminary visit to the "Cooperativa de Ahorro y Crédito Unidad Educativa Carlos Cisneros” was necessary to get previous information about the activities carried out in this entity. Then, surveys to the administrative personnel and the members of the cooperative were the starting point to create internal control questionnaires based on the Coso II model and its different components. Subsequently, there was a request for the financial documents with which the different processes of revision and evaluation were followed in the audit. Finally, the next step was to deliver the results involving the non-conformities detected during the audit execution process. These negative points focus on weaknesses of the established internal control because their financial statements look reasonable. Finally, it is worth recommending that the cooperative implement the corresponding internal control processes to achieve efficiency, effectiveness, and effectiveness in performing its operations.
Resumen : El presente trabajo de titulación tuvo como objetivo fundamental la realización de una Auditoria a los Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Unidad Educativa “Carlos Cisneros”, del cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, período 2018, aplicando las distintas fases del proceso de auditoría; y, a su vez, que éstas faciliten emitir el informe de auditoría con sus respectivas conclusiones y recomendaciones sobre la razonabilidad de los estados financieros. En este contexto, en primer lugar se realizó la visita preliminar a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Unidad Educativa “Carlos Cisneros”, a fin de obtener información previa sobre las actividades que se realizan en su interior, posteriormente se aplicaron encuestas dirigidas tanto al personal administrativo, así como a los socios de la cooperativa; luego se elaboraron los cuestionarios de control interno con base en el modelo Coso II y sus diferentes componentes; para posteriormente, solicitar los documentos financieros con los cuales se aplicó los diferentes procesos de revisión y evaluación en la ejecución de la auditoría; y, finalmente, proceder a la entrega de los resultados consistentes en las inconformidades encontradas durante el proceso de ejecución de la auditoría, las mismas que giran en torno a debilidades del control interno establecido, debido a que sus estados financieros se presentan razonables. Finalmente, se recomendó a la cooperativa implementar los procesos de control interno correspondientes, a fin de alcanzar la eficiencia, eficacia y efectividad en la ejecución de sus operaciones.
URI : http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16443
Aparece en las colecciones: Ingeniero/a en Contabilidad y Auditoría; Licenciado/a en Contabilidad y Auditoría

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