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http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/12931
Título : | Auditoría de gestión a la Coordinación Zonal 2; del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), cantón Tena, provincia de Napo; período 2016 |
Autor : | Alvarado Grefa, Carla Karina |
Director(es): | Vargas Ulloa, Diana Evelyn |
Tribunal (Tesis): | Ibarra Chango, María del Carmen |
Palabras claves : | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;AUDITORÍA;AUDITORÍA DE GESTIÓN;CONTROL INTERNO;COSO I;INDICADORES DE GESTIÓN |
Fecha de publicación : | 1-nov-2017 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Alvarado Grefa, Carla Karina. (2017). Auditoría de gestión a la Coordinación Zonal 2; del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), cantón Tena, provincia de Napo; período 2016. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Tena. |
Identificador : | UDCTFADE;72T01176 |
Abstract : | The present management audit for Zonal Coordination 2; Tena canton, Napo province has the purpose of evaluating the efficiency, effectiveness and economy of the institution in administrative, operational and control aspects improving the performance of the institution in the appropriate and timely decision-making. To the development of the work, the evaluation of the internal control was done by means of questionnaires through the COSO III method; the application of laws and norms established for public entities was verified, a SWOT analysis was made to determine the current situation of the institution, indicators were established to measure their levels of fulfillment. Therefore, the following findings were identified: inefficient selection processes for human talent, do not have internal control systems, inefficient use of allocated resources that affect the fulfillment with institutional objectives. It is suggested that the recommendations included in the final audit report be applied, which will facilitate the monitoring and control of the management at the appropriate time, and the entity must carry out continuous improvement processes. |
Resumen : | La presente auditoría de gestión a la Coordinación Zonal 2; Cantón Tena, Provincia de Napo, tiene el propósito de evaluar la eficiencia, eficacia y economía de la Institución en los aspectos administrativos, operativos y de control, mejorando el desempeño de la institución en la toma adecuada y oportuna de decisiones. Para el desarrollo del trabajo, se hizo la evaluación del control interno por medio de cuestionarios a través del método COSO III, se verificó la aplicación de leyes y normas establecidas para entidades públicas, se hizo un análisis FODA para determinar la situación actual de la institución, se establecieron indicadores para medir sus niveles de cumplimiento, de lo cual se identificaron los siguientes hallazgos: ineficientes procesos de selección del talento humano, no cuenta con sistemas de control interno, uso ineficiente de los recursos asignados, que inciden en el cumplimiento de los objetivos institucionales. Se sugiere la aplicación de las recomendaciones que constan en el informe final de auditoría, lo que facilitará el seguimiento y control de la gestión en el momento oportuno, debiendo también la entidad realizar procesos de mejora continua. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/12931 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Contabilidad y Auditoría |
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