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Título : Auditoría de gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Indígena SAC Pelileo Ltda., del cantón Pelileo, provincia de Tungurahua, período 2015
Autor : Jerez Masaquiza, Luzmila
Director(es): Calderón Morán, Edison Vinicio
Tribunal (Tesis): Orna Hidalgo, Luis Alcides
Palabras claves : CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;AUDITORÍA;AUDITORÍA DE GESTIÓN;CONTROL INTERNO;COSO I;INDICADORES DE GESTIÓN
Fecha de publicación : 28-mar-2017
Editorial : Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
Citación : Jerez Masaquiza, Luzmila. (2017). Auditoría de gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Indígena SAC Pelileo Ltda., del cantón Pelileo, provincia de Tungurahua, período 2015. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Ambato.
Identificador : UDCTFADE;72T01069
Abstract : The management Audit at Indigena SAC Pelileo Ltda Saving and Credit Cooperative in Pelileo Canton, Tungurahua Province, period 2015, in order to evaluate the effectiveness and efficiency of the internal control system of the performed activities, also to verify compliance with the legal and regulatory provisions that regulate it, , internal control questionnaires were applied for evaluation, applying COSO I to obtain sufficient information, management indicators were also applied in order to measure the efficiency and effectiveness levels of the executed operations, allowing the identification of the audit findings, and to determine the conclusions to the entity as well as for officials, to abide by the recommendations proposed in this audit, in order to improve their institutional management.
Resumen : La Auditoria de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Indígena SAC Pelileo Ltda., del cantón Pelileo, provincia de Tungurahua, período 2015, realizada con el fin de evaluar la eficiencia y eficacia del sistema de control interno de las actividades realizadas, así también verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan a la misma, para su evaluación se realizó cuestionarios de control interno aplicando COSO I para obtener la información suficiente, también se aplicaron indicadores de gestión con la finalidad de medir los niveles de eficiencia y eficacia de las operaciones ejecutadas, permitiendo identificar los hallazgos de la auditoria, y determinar las respectivas conclusiones a la entidad así como a sus funcionarios acatar las recomendaciones propuestas en la presente auditoría, con el fin de mejorar su gestión institucional.
URI : http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/12776
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