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Título : Auditoría administrativa aplicada al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural García Moreno, cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana, periodo 2014
Autor : Alcívar Castillo, Mirian Alexandra
Director(es): Logroño Logroño, María Isabel
Tribunal (Tesis): Elizalde Marín, Letty Karina
Palabras claves : CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;AUDITORÍA;AUDITORÍA ADMINISTRATIVA;CONTROL INTERNO;GESTIÓN ADMINISTRATIVA;INDICADORES DE GESTIÓN
Fecha de publicación : 15-jun-2016
Editorial : Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
Citación : Alcívar Castillo, Mirian Alexandra. (2016). Auditoría administrativa aplicada al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural García Moreno, cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana, periodo 2014. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Orellana.
Identificador : UDCTFADE;72T00828
Abstract : This research “Administrative Audit” to the Autonomous Decentralized Government of Rural Parish Garcia Moreno, in Francisco de Orellana Canton, of Orellana province, 2014 period; it aims to measure the effectiveness, efficiency and economy of the public organism. In this paper questionnaire of internal control, COSO I, indicators and analysis of critical areas were developed, making public the report the following findings: citizenship is not part of the actions taken by members of ADG, do not meet fully the functions of regulation and management manuals, do not have adequate handling backup files, also they lack some of them. It is recommended: to involve the people in the management of the administration of ADG, to create a procedures manual of file with parameters for proper management and handling of documentation, to apply the rules of procedure that allows to regulate the functions, and to implement corrective actions, while improving service quality and corporative image.
Resumen : La presente investigación “Auditoría Administrativa” al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural García Moreno, Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, periodo 2014; tiene el objetivo de medir la eficacia, eficiencia y economía del organismo público. En el presente trabajo se desarrolló los cuestionarios de control interno, coso I, indicadores de gestión y análisis de las áreas críticas dando a conocer en el informe los siguientes hallazgos: la ciudadanía no es partícipe de las acciones que realizan los miembros del GAD, no cumplen a cabalidad las funciones del reglamento y manuales de gestión, no tienen un adecuado manejo en los archivos de respaldo además carecen de algunos de ellos. Se recomienda: hacer partícipes a los pobladores en la gestión de la administración del GAD, crear un manual de procedimientos de archivo con parámetros para un adecuado manejo y manipulación de la documentación, aplicar el reglamento interno que permita normar las funciones, e implementar acciones correctivas, mejorando a su vez la calidad en el servicio y la imagen institucional.
URI : http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/12363
Aparece en las colecciones: Licenciatura en Contabilidad y Auditoría

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